Rejeição 375: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e - Como resolver?
Rejeição
375 - NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e
Causa
Quando for emitida uma NF-e com o CFOP IGUAL a 5.929 ou 6.929 e for referenciada um NFC-e (modelo 65), será retornado a rejeição "375 - NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e".
Exemplo hipotético:
Foi emitida uma NF-e (modelo 55) com o CFOP 5.929 e referenciando uma NFC-e (modelo 65). Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 375.
- No XML:
<ide> <cUF>43</cUF> <cNF>66842136</cNF> <natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp> <indPag>0</indPag> <mod>55</mod> <serie>110</serie> <nNF>2033</nNF> <dhEmi>2016-01-26T00:00:00-02:00</dhEmi> <tpNF>1</tpNF> <idDest>1</idDest> <cMunFG>4314902</cMunFG> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDv>1</cDv> <tpAmb>2</tpAmb> <finNFe>1</finNFe> <indFinal>0</indFinal> <indPres>9</indPres> <procEmi>0</procEmi> <verProc>OOBJ-NFE_EE</verProc> <NFref> <refNFe>43160107385111000102 65 1100000000321288870290</refNFe> </NFref> </ide> <emit> <CNPJ>99999999000191</CNPJ> <xNome>Oobj Tecnologia da Informação</xNome> <enderEmit> <xLgr>Rua T38</xLgr> <nro>270</nro> <xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl> <xBairro>NAVEGANTES</xBairro> <cMun>4314902</cMun> <xMun>Porto Alegre</xMun> <UF>RS</UF> <CEP>90230220</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>Brasil</xPais> </enderEmit> <IE>8600982470</IE> <CRT>3</CRT> </emit> <dest> <CNPJ>44435590000150</CNPJ> <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome> <enderDest> <xLgr>Rua T38</xLgr> <nro>270</nro> <xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl> <xBairro>NAVEGANTES</xBairro> <cMun>4314902</cMun> <xMun>Porto Alegre</xMun> <UF>RS</UF> <CEP>90230220</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>Brasil</xPais> </enderDest> <indIEDest>9</indIEDest> </dest> <det nItem="1"> <prod> <cProd>A00001</cProd> <cEAN/> <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd> <NCM>84431110</NCM> <CFOP>5929</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.00</qCom> <vUnCom>1000.00</vUnCom> <vProd>1000.00</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.00</qTrib> <vUnTrib>1000.00</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMS40> <orig>0</orig> <CST>41</CST> </ICMS40> </ICMS> <PIS> <PISOutr> <CST>50</CST> <vBC>1000.00</vBC> <pPIS>1.65</pPIS> <vPIS>16.50</vPIS> </PISOutr> </PIS> <COFINS> <COFINSOutr> <CST>50</CST> <vBC>1000.00</vBC> <pCOFINS>7.60</pCOFINS> <vCOFINS>76.00</vCOFINS> </COFINSOutr> </COFINS> </imposto> </det>
- No TXT-SP:
B|43|66842136|Lançamento relativo a Cupom Fiscal|0|55|110|2033|2016-01-26T00:00:00-02:00||1|1|4314902|1|1|1|2|1|0|9|0|OOBJ-NFE_EE|||
BA|
BA02|43160107385111000102 65 1100000000321288870290|
C|Oobj Tecnologia da Informação||8600982470||||3|
C02|99999999000191|
C05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|||||
E02|44435590000150|
E05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
H|1||
I|A00001||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|84431110|||5929|UN|1.00|1000.00|1000.00||UN|1.00|1000.00|||||1||||
M|
N|
N06|0|41|||
Q|
Q05|50|16.50|
Q07|1000.00|1.65|
S|
S05|50|76.00|
S07|1000.00|7.60|
Veja regra de validação da Sefaz:
Como Resolver
Verifique se o CFOP foi informado indevidamente. Como essa regra de validação é opcional, em muitos Estados, essa rejeição não vai ocorrer. Se o CFOP foi informado indevidamente, identifique outro código para o CFOP que adéque-se a operação. Caso seja mantido o CFOP, é necessário informar em substituição a NFC-e referenciada um Cupom Fiscal. Veja a seguir sugestão de correção para esse caso, onde o CFOP será mantido.
- No XML:
<ide> <cUF>43</cUF> <cNF>66842136</cNF> <natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp> <indPag>0</indPag> <mod>55</mod> <serie>110</serie> <nNF>2033</nNF> <dhEmi>2016-01-26T00:00:00-02:00</dhEmi> <tpNF>1</tpNF> <idDest>1</idDest> <cMunFG>4314902</cMunFG> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDv>1</cDv> <tpAmb>2</tpAmb> <finNFe>1</finNFe> <indFinal>0</indFinal> <indPres>9</indPres> <procEmi>0</procEmi> <verProc>OOBJ-NFE_EE</verProc> <NFref> <refECF> <mod>2B</mod> <nECF>100</nECF> <nCOO>1</nCOO> </refECF> </NFref> </ide>
- No TXT-SP:
B|43|66842136|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros|0|55|110|2033|2016-01-26T00:00:00-02:00||1|1|4314902|1|1|1|2|1|0|9|0|OOBJ-NFE_EE|||
BA|
BA20|2B|100|1|
Feita a correção, basta reenviar a NF-e para processamento.
Referência
- Nota Técnica 2015/002 (v. 1.41) - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=hDS5co/qWOc=