Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr – ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 – Campos do grupo Fatura não informados.
Exceções e Observações
Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.
A Sefaz começou a validar as informações do grupo de fatura no dia 03/09/2018. E para a autorização do documento é obrigatório que sejam informados e preenchidos todos os campos do grupo de fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq).
Regra de Validação da Sefaz
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.
Trecho de XML:
<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e --> <cobr> <!-- Dados da fatura --> <fat> <!-- Número da fatura --> <nFat>001</nFat> <!-- Valor original da fatura --> <vOrig>367.84</vOrig> <!-- Valor líquido da fatura --> <vLiq>367.84</vLiq> </fat> <!-- Dados das duplicatas/parcelas --> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-05-16</dVenc> <!-- Valor da duplicata --> <vDup>183.92</vDup> </dup> <dup> <nDup>002</nDup> <dVenc>2018-06-16</dVenc> <!-- Valor da duplicata --> <vDup>183.92</vDup> </dup> </cobr>
Como resolver?
A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar os todos campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<code><!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e --> <cobr> <!-- Dados da fatura --> <fat> <!-- Número da fatura --> <nFat>001</nFat> <!-- Valor original da fatura --> <vOrig>367.84</vOrig> <!-- Valor do desconto da fatura --> <vDesc>0.00</vDesc> <!-- Valor líquido da fatura --> <vLiq>367.84</vLiq> </fat> <!-- Dados das duplicatas/parcelas --> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-05-16</dVenc> <!-- Valor da duplicata --> <vDup>183.92</vDup> </dup> <dup> <nDup>002</nDup> <dVenc>2018-06-16</dVenc> <!-- Valor da duplicata --> <vDup>183.92</vDup> </dup> </cobr></code>
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
Referências
- Nota Técnica 2016.002 – v 1.60 – http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=