Quando for emitida uma NFe (modelo 55) e o valor liquido da fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NFe (campo: cobr/ fat/ vLiq – ID: Y06), for diferente do somatório dos valores das parcelas (campo: cobr/ dup/ vDup – ID: Y10), haverá a rejeição pelo motivo 851 – Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura.
Exceções e observações
Para essa regra de validação não há exceções. Sempre que informado o campo vDup (Valor da Parcela), o campo vLiq (Valor líquido da fatura) deve ser preenchido com a somatória dos valores das parcelas.
Regra de Validação da Sefaz
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
Y10-10 | 55 | Se informado o grupo de Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07) e a soma do valor das parcelas (vDup, id: Y10) difere do Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06). (NT 2016.002) | Obrig. | 851 | Rej. | Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura |
Exemplo
Foi emitida uma NFe com 2 parcelas de duplicatas, cada uma com o valor de R$ 183.92 e no valor liquido da fatura, foi informado um valor de R$ 183.92. Nessas condições, a NFe foi rejeitada pelo motivo 851.
Trecho de XML:
<code><!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e --> <cobr> <fat> <!-- Valor líquido da fatura --> <vLiq>183.92</vLiq> </fat> <dup> <nDup>0000001</nDup> <dVenc>2018-05-16</dVenc> <!-- Valor da duplicata --> <vDup>183.92</vDup> </dup> <dup> <!-- Valor da duplicata --> <vDup>183.92</vDup> </dup> </cobr></code>
Como resolver?
A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, foi realizado o seguinte cálculo:
vLiq = vDup + vDup
vLiq = 183.92 + 183.92
vLiq = 367.84
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<code><!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e --> <cobr> <fat> <!-- Valor líquido da fatura --> <vLiq>367.84</vLiq> </fat> <dup> <nDup>0000001</nDup> <dVenc>2018-05-16</dVenc> <!-- Valor da duplicata --> <vDup>183.92</vDup> </dup> <dup> <nDup>0000002</nDup> <dVenc>2018-06-16</dVenc> <!-- Valor da duplicata --> <vDup>183.92</vDup> </dup> </cobr></code>
Após a correção da NFe, faça o reenvio do documento a partir do seu Software Emissor.