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Rejeição 509 - NF3-e: CFOP é obrigatório para item com CST informado. Como resolver?

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Rejeição

509  – NF3e: CFOP é obrigatório para item com CST informado.  

Causa

Quando for emitida uma NF3e (modelo 66), e for informado qualquer um dos grupos de ICMS (ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS40, ICMS51, ICMS60 ou ICMS90), mas não tiver o código CFOP informado (tag: prod / CFOP) será retornada a rejeição Rejeição 509: CFOP é obrigatório para item com CST informado.

Exemplo:

Foi emitida uma NF3e (modelo 66), contendo a tag de imposto ICMS00, porém a sem a tag do código CFOP informada. Sempre que qualquer um dos grupos de ICMS for informado, se faz obrigatório, a informação da tag CFOP para o item. Desta forma, a NF3e será rejeitada pelo motivo 509. 

<det nItem="1">
                <detItem>
                    <prod>
                        <indOrigemQtd>4</indOrigemQtd>
                        <cProd>123</cProd>
                        <xProd>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</xProd>
                        <cClass>0702000</cClass>
                        <uMed>2</uMed>
                        <qFaturada>254.00</qFaturada>
                        <vItem>0.811610</vItem>
                        <vProd>206.15</vProd>
                    </prod>
                    <imposto>
                        <ICMS00>
                            <CST>00</CST>
                            <vBC>206.15</vBC>
                            <pICMS>29.00</pICMS>
                            <vICMS>59.78</vICMS>
                        </ICMS00>
                    </imposto>
                </detItem>
            </det>

Veja regra validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Para resolver, basta inserir a tag CFOP junto ao item, com o respectivo código. O exemplo a seguir é relacionado ao mesmo item informado a cima, porém agora, com a tag CFOP devidamente preenchida:  

            <det nItem="1">
                <detItem>
                    <prod>
                        <indOrigemQtd>4</indOrigemQtd>
                        <cProd>123</cProd>
                        <xProd>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</xProd>
                        <cClass>0702000</cClass>
                        <CFOP>5253</CFOP>
                        <uMed>2</uMed>
                        <qFaturada>254.00</qFaturada>
                        <vItem>0.811610</vItem>
                        <vProd>206.15</vProd>
                    </prod>
                    <imposto>
                        <ICMS00>
                            <CST>00</CST>
                            <vBC>206.15</vBC>
                            <pICMS>29.00</pICMS>
                            <vICMS>59.78</vICMS>
                        </ICMS00>
                    </imposto>
                </detItem>
            </det>

Feito a inclusão, basta reenviar o documento, que a nota será autorizada.   

Referência

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