Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) com Total do Desconto da NFe/NFCe (campo: total / ICMSTot / vDesc – ID: W10) diferente do somatório do Valor de Desconto (campo: det / prod / vDesc – ID: I17) de cada item da NFe/NFCe, será retornado a rejeição 537 – Total do Desconto difere do somatório dos itens.
O cálculo do Total de Desconto da NFe/NFCe é feito a partir do somatório do valor de Desconto de cada item:
+ vDesc [Item 1] (ID: I17)
+ vDesc [Item 2] (ID: I17)
+ vDesc [Item n] (ID: I17)
___________________________________
= Total de Desconto (ID: W10)
Exemplo
Foi emitida uma NFe com dois itens informados, cada um com desconto de R$ 19,99 e R$ 14,99 respectivamente. No Total do Desconto foi informado o valor de R$35,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 34,98, a NFe/NFCe será rejeitada pelo motivo 537.
Trecho de XML:
<code>det nItem="1"> <prod> ... <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib> <vDesc>19.99</vDesc> <indTot>1</indTot> </prod> ... </det> <det nItem="2"> <prod> ... <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>149.9900000000</vUnTrib> <vDesc>14.99</vDesc> <indTot>1</indTot> </prod> ... </det> <total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>349.98</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>35.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>315.00</vNF> <vTotTrib>0.00</vTotTrib> </ICMSTot> </total></code>
Regra de validação da Sefaz
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
W10-10 | 55/65 | Total do Desconto (id:W10) difere do somatório do valor dos itens (id:I17) | Facul. | 537 | Rej. | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens |
Como resolver
Verifique e refaça o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NFe.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
Para ajudar na solução, é possível realizar o download de um XML para análise no Monitor Oobj, assim você poderá verificar melhor as informações da NFe para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML de análise para reprocessar uma NFe. Depois de analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo.
No exemplo apresentado anteriormente, o somatório seria realizado da seguinte forma:
+ vDesc [Item 1] (ID: I17) = 19,99
+ vDesc [Item 2] (ID: I17) = 14,99
+ vDesc [Item n] (ID: I17) = xx.xx
____________________________________
Total de Desconto = 19,99 + 14,99
= Total de Desconto (ID: W10) = 34,98
No XML:
<code>total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>349.98</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>34.98</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>315.00</vNF> <vTotTrib>0.00</vTotTrib> </ICMSTot> </total></code>
Após ter corrigido o Valor Total do Desconto, basta reenviar a NFe/NFCe para processamento a partir do seu Software Emissor.