Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor do Desconto (Campo: cobr/ fat/ vDesc – ID: Y05) for maior que o Valor Original (Campo: cobr/ fat/ vOrig – ID: Y04) haverá a rejeição pelo motivo 901 – Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura.
Exceções e Observações
Para essa Regra de Validação não há exceções.
Observação: Considerar como zero os valores opcionais não informados.
Regra de Validação da Sefaz
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com o seguinte Valor do Desconto da Fatura: R$ 368.00, e no Valor Original foi informado um valor de R$ 367.84. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 895.
Trecho de XML:
<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e --> <cobr> <fat> <nFat>999999</nFat> <!-- Valor original da fatura --> <vOrig>367.84</vOrig> <!-- Valor do desconto da fatura --> <vDesc>368.00</vDesc> <vLiq>183.92</vLiq> </fat> <dup> <nDup>0000001</nDup> <dVenc>2018-05-16</dVenc> <vDup>183.92</vDup> </dup> <dup> <nDup>0000002</nDup> <dVenc>2018-06-16</dVenc> <vDup>183.92</vDup> </dup> </cobr>
Como resolver?
A resolução é bem simples, no exemplo utilizado a fatura não havia desconto, para resolução o desconto foi zerado.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e --> <cobr> <fat> <nFat>999999</nFat> <!-- Valor original da fatura --> <vOrig>367.84</vOrig> <!-- Valor do desconto da fatura --> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>183.92</vLiq> </fat> <dup> <nDup>0000001</nDup> <dVenc>2018-05-16</dVenc> <vDup>183.92</vDup> </dup> <dup> <nDup>0000002</nDup> <dVenc>2018-06-16</dVenc> <vDup>183.92</vDup> </dup> </cobr>
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
Referências
- Nota Técnica 2016.002 – v 1.60 – http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=